Новая НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ с 1 АПРЕЛЯ.

Сообщение priup
ОТ: 08 апр 2016, 12:22
Сообщения: 4036
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 12:23

Благодарил (а): 1339 раз.
Поблагодарили: 1412 раз.

KotMurza писал(а):Сервер ДФС "отшибает" только "8-ю форму" ЗА МАРТ.


Это у ВАС!
У меня куча клиентов и вот 2 вчерашних примера:

НН "8" за квитень фермером набрана вручную в МЕДКЕ - не принята ЕДРПН по причине- " некорректно заполнено поле-АДРЕСА" :shock:
НН "8" за квитень набрана вручную в МЕДКЕ подписана директором - - не принята ЕДРПН по причине- " некорректно заполнено поле ИНН подписанта"
После дозвона на 0800-501-007 клиент получил разъяснение -" раз есть и Глбух НН должен подписывать ОН" :|

KotMurza писал(а):
0800-801-007- шлюз ДФС гарячая линия..


Мёртвому припарку

30 минут назад клиент дозванивался!!

Сообщение KotMurza
ОТ: 08 апр 2016, 13:39
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 13:19

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

priup писал(а):Это у ВАС!
У меня куча клиентов ...

Так, все же, у меня (согласно скриншотам) все заполнено правильно?
Есть какой-то внятный способ решения проблемы?

Поучения, нравоучения и различные "горячие линии" просьба не предлагать.

П.С. МЁД обновлен до 115-й версии

Сообщение Ирина Шадрина
ОТ: 08 апр 2016, 13:41
Сообщения: 5965
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 09:06

Благодарил (а): 1132 раз.
Поблагодарили: 2038 раз.

Есть какой-то внятный способ решения проблемы?
Вам же сказали - есть! Позвонить отправителю квитанций, т.е. шлюзу ДФС через горячую линию.

Сообщение KotMurza
ОТ: 08 апр 2016, 13:45
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 13:19

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Ирина Шадрина писал(а):Вам же сказали - есть! Позвонить отправителю квитанций, т.е. шлюзу ДФС через горячую линию.

Звонили многократно.

Ответы в духе "Мы накладную видим, почему не принимает шлюз - не знаем" лично меня не устраивает.
А Вас?

Сообщение 0811
ОТ: 08 апр 2016, 14:29
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 янв 2015, 11:43

Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Дмитрий_K писал(а):
0811 писал(а):Та же проблема
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - Значення рядка І розділу А (873388.19) не дорівнює сумі значень рядків ІІ, V, VІ, VІІ, VIII розділу А (872113.19).
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.7.19

Почему учитываются только эти рядки ІІ, V, VІ, VІІ, VIII ???? А как же Х???

В рядок Х ставлю тару, сумма с НДС пересчитывается автоматически, что и есть правильным, но приходит вот такой ответ :!: :!: :!: :?: :?: :?:

точно такая же ситуация, кто то знает как выйти из нее?



115 ОБНОВЛЕНИЕ помогло

Сообщение AllaTM
ОТ: 08 апр 2016, 16:54
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 15 май 2014, 12:45

Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

Добрый день.
Предприятие занимается перевозкой пассажиров (не импортные услуги), заполняю по инструкции нн пишу название пред-я в инн ставлю 600000000000 код ставки у меня 903, ТП 09 ( по инструкции). ПО выдает ошибку: "У "Зведеній податкові накладній" з ТП 04,08,09,13 і ІПН 600000000000 у табл. част. гр. 3,5-9 не заповнюються".
При этом требует код УКТЗЕД, если не заполняю и отправляю в ДФС - не принмает, пишет в китанции гр. 8,9 код ставки и код пільги должны быть заполнены... Какой-то замкнутый круг.
ПОдскажите как быть ?

Сообщение priup
ОТ: 08 апр 2016, 17:47
Сообщения: 4036
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 12:23

Благодарил (а): 1339 раз.
Поблагодарили: 1412 раз.


Сообщение KotMurza
ОТ: 11 апр 2016, 11:44
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 13:19

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Последняя информация со Львовской:

Проблема им известна, очень много обращений по поводу "отшибания" шлюзом нормальных НН с мутной причиной "Податкова накладна містить коди УКТЗЕД".
Ошибка ИМЕННО НА ШЛЮЗЕ, и они её обещают исправить (когда-нибудь).

Христос терпел и нам велел

Сообщение priup
ОТ: 11 апр 2016, 12:12
Сообщения: 4036
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 12:23

Благодарил (а): 1339 раз.
Поблагодарили: 1412 раз.

KotMurza писал(а):... с мутной причиной "Податкова накладна містить коди УКТЗЕД".
....


НЕееее! Это не причина - это констатация факта шлюзом!
А причину надо читать выше строчкой .....

Сообщение KotMurza
ОТ: 11 апр 2016, 13:07
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 13:19

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

priup писал(а):НЕееее! Это не причина - это констатация факта шлюзом!
А причину надо читать выше строчкой .....

Любезнейший, хватит демонстрировать собственное превосходство, многозначительность и глубокомысленность.
Если у вас есть информация - поделитесь.
Если вы что-то "видите" - "откройте глаза" и другим.
Если что-то понимаете - объясните.

А глубокомысленность при отсутствии внятных ответов несколько бесит.

Сообщение julka
ОТ: 11 апр 2016, 13:34
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 18:43

Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Добрый день!
Вопросик: в новой нн, внизу есть такое (*-тільки екранне поле, введене розробником)...я правильно понимаю, если эти графы будут заполнены, например номер договора, то видеть его буду только я?

Сообщение vnkor
ОТ: 11 апр 2016, 13:49
Сообщения: 891
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:39

Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 330 раз.

julka писал(а):если эти графы будут заполнены, например номер договора, то видеть его буду только я?

Контрагент - тоже.

Сообщение Olyona
ОТ: 12 апр 2016, 13:23
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 22:54

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Добрый день!

Есть проблемы с заполнением поля «номер корректируемой позиции НН» в расчете корректировки к налоговой накладной (далее - РК).

Как заполнять это поле в таком случае:
01.04.16 покупатель сделал предоплату 10 000 грн. за одну номенклатурную позицию.
На эту предоплату была выписана налоговая накладная с одной номенклатурной позицией, ее порядковый номер = 1.

Затем 02.04.16 была сделана отгрузка в счет предоплаты на сумму 10 0000 грн., но покупателю были отгружены пять номенклатурных позиций, причем эти номенклатурные позиции не совпадают с той позицией, на которую 01.04.16 была выписана налоговая накладная.

02.04.16 должна быть выписана "нулевая" корректировка, в которой позиция из НН за 01.04.16 должна быть показана с "-", а пять позиций из расходной накладной за 02.04.16 должны быть показаны со знаком "+". Но как должен быть заполнен реквизит «номер корректируемой позиции НН» в таком случае? По логике, если этих пяти позиций не было в первоначально выписанной налоговой накладной, то нужно их считать новыми позициями для корректируемой налоговой накладной, и реквизит «номер корректируемой позиции НН» заполнить значениями "2", "3", "4", "5", "6".
Но сервер ДФС не пропускает корректировку к НН, заполненную таким образом!
РК отклоняется, и приходит квитанция такого вида:
Документ не може бути прийнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: рядок 3 відсутній в податковій накладній, що коригується.
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.7.19

То есть, новые порядковые номера позиций добавлять нельзя...
Как тогда заполнять реквизит «номер корректируемой позиции НН» для таких положительных позиций?
В данном примере этот реквизит должен быть заполнен значением "1" во всех пяти строках со знаком "+" ? (т.к. все эти пять строк добавляются вместо одной строки с номером "1")?
Или для пяти положительных строк этот реквизит должен остаться пустым, т.к. этих позиций ранее не было в налоговой накладной?

Хорошо бы, чтобы в РК была возможность добавлять новые номера строк в НН, если в РК появляются новые позиции, которых ранее не было в НН...

Сообщение Ирина Шадрина
ОТ: 12 апр 2016, 13:34
Сообщения: 5965
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 09:06

Благодарил (а): 1132 раз.
Поблагодарили: 2038 раз.

Чисто мое мнение: РК можно корректировать количественные и стоимостные показатели, т.е. увеличить/уменьшить количество единиц товара, либо же стоимость. В Вашем случае нужно сделать минусовую РК на НН от 01.04.2016 и выписать новую НН на новые номенклатуры.

Сообщение NastyaKras
ОТ: 12 апр 2016, 15:35
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 11:00

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

AllaTM писал(а):Добрый день.
Предприятие занимается перевозкой пассажиров (не импортные услуги), заполняю по инструкции нн пишу название пред-я в инн ставлю 600000000000 код ставки у меня 903, ТП 09 ( по инструкции). ПО выдает ошибку: "У "Зведеній податкові накладній" з ТП 04,08,09,13 і ІПН 600000000000 у табл. част. гр. 3,5-9 не заповнюються".
При этом требует код УКТЗЕД, если не заполняю и отправляю в ДФС - не принмает, пишет в китанции гр. 8,9 код ставки и код пільги должны быть заполнены... Какой-то замкнутый круг.
ПОдскажите как быть ?

И как же быть если сроки регистрации??? как быстро исправят эту ошибку???

Сообщение Сушко Денис
ОТ: 12 апр 2016, 15:40
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 17:23

Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 38 раз.

мені ще цікаво на підставі чого ці графи мають бути незаповнені? Єдине зауваження стосовно зведеної та заповнення граф у порядку це у випадку 4-ї графи мають бути "грн", якщо зведена не на ритмічні операції.

Сообщение Михалыч
ОТ: 13 апр 2016, 13:57
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 12:10

Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Похоже, внедренный налоговиками механизм проверки "на математику" никак не обойти. Это какой-то маразм:
Вариант 1:
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - Рядок ІІІ розділу А (16.43) не дорівнює рядку V розділу А х 0,20 (16.44).
Вариант 2:
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - Рядок ІІІ розділу А (16.44) не дорівнює рядку V розділу А х 0,20 (16.43).
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД.

А всего-то пытались зарегистрировать налоговую на общую сумму 98,61 грн.

Сообщение brain_corp
ОТ: 14 апр 2016, 08:24
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 17:10

Благодарил (а): 122 раз.
Поблагодарили: 80 раз.

подскажите пож-та в чем может быть проблема, не принимается НН выписанная на неплательщика НДС
| Показать
Квитанція №1
Підприємство - Продавець: 25487492 Приватне підприємство "МОВАК"
Підприємство - Покупець: Неплатник
Документ: J1201008 Податкова накладна №19 від 29.02.2016
Дата виписування податкової накладної: 29.02.2016
Номер податкової накладної: 19

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 13.04.2016 в 17:33:56


ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - для типу причини 0 ІПН покупця не повинен дорівнювати 100000000000, а у графі "Отримувач" не повинно бути зазначено "Неплатник".
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.7.23

| Показать
нн.jpg
нн.jpg (268.29 КБ) Просмотров: 948


Сообщение VIR2AL
ОТ: 14 апр 2016, 08:37
Сообщения: 189
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 16:38
Откуда: Житомир
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 70 раз.

Фискалы абсолютно правы - у вас не может быть окончательная сумма без НДС 82,175. Согласно всем порядкам и законам, окончательную сумму без НДС вы обязаны округлить с точностью до 1 копейки и только после этого начислить 20 % НДС. Это означает, что суммы 98,61 с НДС быть не может. Я понимаю возражения: "мне перечислили", "мы договорились" - выписывайте счета и составляйте суммы в договорах согласно порядков, правил и законов и все будет хорошо.

Сообщение Сушко Денис
ОТ: 14 апр 2016, 11:10
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 17:23

Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 38 раз.

VIR2AL писал(а):Фискалы абсолютно правы - у вас не может быть окончательная сумма без НДС 82,175. Согласно всем порядкам и законам, окончательную сумму без НДС вы обязаны округлить с точностью до 1 копейки и только после этого начислить 20 % НДС. Это означает, что суммы 98,61 с НДС быть не может. Я понимаю возражения: "мне перечислили", "мы договорились" - выписывайте счета и составляйте суммы в договорах согласно порядков, правил и законов и все будет хорошо.

Ви були б праві якби в нас діяли правила за якими все робиться без ПДВ а він нараховується загальною сумою за підсумком. тому що життя підкине вам безліч прикладів коли в вас податкова загалом буде ОК, а якщо розділити на дві чи три частини то вже не ОК. і так далі. і в мене сума податкових зобов'язань залежить не від того, що я напишу, а від того яка в мене сума першої події.

Пред.След.

Вернуться в Электронний документообіг

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2